根据区委区政府办公室关于财务资金管理突出问题专项行动重点整治工作安排,区卫健局自3月2日至3月11日,组成八个专班,对19个乡镇卫生院财务工作进行专项检查,查漏补短板,强化财务管理。
此次专项行动采取交叉督导检查,重点检查一是2017年1月以来各单位财务人员岗位配备和职责分工情况以及具备财务会计对应的从业资格证和职称证书;二是内控制度方面是否健全;三是往来资金结算依据是否充分,审批手续是否齐全,明细账是否清楚明了,应收款出借手续是否合规,应付款挂账是否规范,是否长期占用供应商资金不予归还,单位存在营运风险。支付应付款是否规范,院长一支笔签字是否合规,支付对象是否准确.有无公款私用,长期占用单位资金现象。四是票据管理方面存在的突出问题。五是查看大额支出,是否规范。六是检查财务室对门诊住院收费是否日清月结。七是查凭证、支票存根,是否有支付到个人账户现象。
通过此次财务专项检查,达到了预期的效果。查出问题100余条;部分问题当场实现了立行立改,剩余问题限期内整改到位。这次检查,给大家提供了一次学习交流的机会,取长补短、互学互助,提升我们财务人员的思想道德水平和财务业务水平。在今后的工作中取得更好的成绩!